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[多选题]

下列各项中,增值税一般纳税人需要转出进项税额的有()

A.自制产成品用于职工福利

B.自制产成品用于对外投资

C.外购的生产用原材料因管理不善发生霉烂变质

D.无形资产或者不动产但其事后改变用途

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第1题

下列各项中,关于增值税一般纳税人会计处理表示正确的有()

A.已单独确认进项税额的购进货物用于投资,应贷记应交税费——应交增值税(进项税额转出)科目

B.将委托加工的货物用于对外捐赠,应贷记应交税费——应交增值税(销项税额)科目

C.已单独确认进项税的购进货物被盗,应贷记应交税费——应交增值税(进项税额转出)科目

D.企业管理部门领用本企业生产的产品,应贷记应交税费——应交增值税(销项税额)科目

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第2题

下列各项中,增值税一般纳税人需要转出进项税额的有()。

A.自制产成品用于职工福利

B.自制产成品用于对外投资

C.外购的生产用原材料因管理不善发生霉烂变质

D.外购的生产用原材料改用于个人消费

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第3题

对于增值税一般纳税人,下列经济业务的相关进项税应贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”的
是()。

A.外购原材料发生非正常损失

B.将自产产品用于对外捐赠

C.将自产产品用于对外投资

D.将自产产品用于集体福利设施建设

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第4题

下列各项,增值税一般纳税人需要转出进项税额的有()

A.外购材料用于对外捐赠

B.自制产成品用于对外投资

C.外购的生产用原材料因管理不善造成的被盗

D.外购的生产用原材料改用于自建厂房

E.购买的货物因暴雨导致的损失

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第5题

下列各项中,一般纳税人月末转出多交增值税的相关会计科目,处理错误的有()

A.借记应交税费——未交增值税科目

B.贷记应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目

C.借记应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目

D.贷记应交税费——未交增值税科目

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第6题

2.企业(一般纳税人)购进存货发生的各项支出中,不可计入存货成本的是()。

A.进口支付的消费税

B.运费

C.进项增值税额

D.从小规模纳税人进货支付的增值税

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第7题

增值税一般纳税人外购货物(已经抵扣进项税额),发生的下列情形中,需要进行进项税额转出的有()

A.用于交际应酬消费

B.用于免征增值税项目

C.用于对外投资

D.因违反法律法规造成货物被依法销毁

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第8题

某企业(增值税一般纳税人)因管理不善毁损一批以往购入的材料(该材料已经抵扣了增值税的进项税额),该批原材料账面成本为24465元(含运费465元),则该批材料当期应转出的增值税进项税为()元。

A.4159.05

B.4115

C.4112.55

D.1778.59

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第9题

下列关于发票的各项规定,表述正确的有()。

A.增值税一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证

B.增值税一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联,可凭加盖销售方发票专用章相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证

C.纳税信用A级以外的纳税人:增值税一般纳税人取得异常增值税扣税凭证,尚未申报抵扣,暂不允许抵扣

D.纳税信用A级以外的纳税人:增值税一般纳税人取得异常增值税扣税凭证,已经申报抵扣的,暂先不作进项税转出

E.纳税信用A级纳税人:取得异常凭证且已经申报抵扣增值税、办理出口退税或抵扣消费税的,可以自接到税务机关通知之日起10个工作日内,向主管税务机关提出核实申请。

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第10题

下列业务的会计核算中,增值税一般纳税人需要通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算的有()。

A、将厂房改变用途用于职工健身房

B、将外购材料用于新建办公楼

C、将自产产品用于市场推广

D、将委托加工收回货物用于办公使用

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第11题

下列各项中,关于增值税一般纳税人会计处理表述正确的有()

A.将已单独确认进项税额的购进货物用于投资,应贷记应交税费——应交增值税(销项税额)科目

B.对于当期直接减免的增值税,应记入其他收益科目

C.已单独确认进项税额的购进货物因管理不善发生非正常损失,应贷记应交税费——应交增值税(进项税额转出)科目

D.企业管理部门领用本企业生产的产品,应贷记应交税费一应交增值税(销项税额)科目

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